TDS'de Online Ödeme Nasıl Yapılır: Adım Adım Kılavuz
Yayınlanan: 2024-02-20Özet: TDS'nizi çevrimiçi olarak ödemek çok kolaydır. TDS bölümünde challan numarasını arayabileceğiniz NSDL'nin web sitesini ziyaret etmeniz gerekir. Açıldıktan sonra kişisel verilerinizi ve vergiyle ilgili ayrıntıları doldurmanız gerekir. TDS'nizi çevrimiçi ödeme prosedürünün tamamını öğrenmek için okumaya devam edin.
TDS veya Kaynakta Vergi Kesintisi, maaş, kira, mesleki ücretler vb. ödemelerin TDS eşik sınırını aşması durumunda bir kişi (kesinti yapan) tarafından kesilen belirli bir tutardır. Bu tutarı alan kişi (kesilen kişi) vergiyi ödemekle yükümlüdür.
Vergiyi kesen, vergiyi kaynağında keser ve kalan tutarı vergiden düşülen kişiye öder. Bu kılavuzda, ayrıntılı bir eğitim aracılığıyla TDS'yi çevrimiçi ödemeye yönelik adımları ayrıntılı olarak öğreneceksiniz.
İçindekiler
TDS Ödemesini Online Yapma Adımları?
TDS ödemesini çevrimiçi ödemek için NSDL'nin web sitesini ziyaret etmeniz ve TDS/TCS bölümü altında ' CHALLAN NO./ITNS 281 ' seçeneğini seçmeniz gerekir. Daha sonra vergi bilgilerinizi doldurun ve formu gönderin. Daha sonra ödemeyi yapabileceğiniz banka sayfasına yönlendirileceksiniz.
TDS'yi çevrimiçi ödemeye yönelik adım adım kılavuz:
Adım 1: Vergilerin e-ödemesini yapmak için NSDL'nin web sitesini veya Gelir Vergisi yazılımını açın. Web sitesi aşağıda gösterildiği gibi görünecektir.
Adım 2: Daha sonra TDS/TCS bölümünde 'CHALLAN NO./ITNS 281'i seçin . İşlem tamamlandıktan sonra web sitesi aşağıda gösterildiği gibi e-ödeme portalına yönlendirilecektir.
Adım 3: Portal açıldıktan sonra aşağıdaki verileri görseldeki gibi ekleyip bir sonraki adıma geçmeniz gerekmektedir.
Adım 4: Bir sonraki adımda aşağıdaki gibi diğer bilgileri doldurun:
- Bir kuruluşa ödeme işlemi sırasında TDS'nin sizin tarafınızdan kesilmesi durumunda, " Geçerli Vergiler " altında Şirket Kesintileri'ni seçin. Diğer durumlarda ' Şirket Dışı Muafiyetler'i seçin.
- Ödemenin yapıldığı TAN'ı ve Değerlendirme Yılını ekleyin
- Açılır listeden ' Pin Kodunuzu ' ve ' Durumunuzu ' doldurun.
- TDS için ödemenin sizin tarafınızdan mı yoksa TDS tarafından mı düşüleceğini ve düzenli bir değerlendirmeyle ödeneceğini seçin.
- Daha sonra açılır listeden ' Ödeme Türü ' ve ' Ödeme Şekli'ni seçin. Bundan sonra Gönder seçeneğini seçin.
Adım 5: Gönderimin ardından bir onay ekranı görünecektir. TAN'ın geçerli olması durumunda, vergi mükellefinin şirket yöneticisine göre tam adı ekranda gösterilecektir.
Adım 6: Girilen verilerin onaylanmasının ardından web sitesi sizi internet bankacılığı sitesine yönlendirecektir.
Adım 7: Daha sonra kimlik bilgilerinizle banka sitesine giriş yapın ve ödemeyi yapın. Başarılı ödemenin ardından, CIN numarasını, ödeme ayrıntılarını ve e-ödemenin yapıldığı banka adını içeren bir çağrı oluşturulacaktır.
TDS Ödemesini Online Yapmanın Yararları
TDS ödemesini online yaptığınızda, challan'ı fiziksel olarak göndermenize gerek yoktur ve hesabınız üzerinden anında havale edilir. Üstelik e-challan'ınız doğrudan Gelir Vergisi departmanına iletilecektir. TDS ödemelerini çevrimiçi yapmanın daha fazla faydasını öğrenelim:
- Her yerden ödeme yapma esnekliği
- Ödeme onayı makbuzunu hemen alın
- Üzerine yazma hataları ortadan kalkar
- E-challan Gelir Vergisi dairesine gönderilir
- Bir firma veya şirket adına ödeme yapılabilir
- Her şey çevrimiçi bir portala kaydedildiği için herhangi bir fiziksel kayıt tutmanıza gerek yok
- TDS çevrimiçi ödemeleri daha hızlı ve güvenlidir
TDS Ödemesini Çevrimdışı Nasıl Yapabilirsiniz?
TDS ödemesini çevrimdışı yapmak için, kesinti yapanların TDS'yi banka şubelerinden fiziksel olarak challans gönderimi yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Challan 281'i çevrimiçi portal üzerinden indirebilir ve gerekli verileri doldurabilirler.
İşlem tamamlandıktan sonra TDS tutarını ve challan'ı yakındaki banka şubesine yatırmaları gerekir. Challan'ı gönderdikten sonra bir karşı folyo sağlanacaktır. Bu dip-folyo, bankanın gelecekte referans olarak damgalamasının ardından kanıt olarak kullanılabilir.
TDS'nin Devlete Yatırılması İçin Son Tarih
TDS tutarı düşüldükten sonra, kesintiyi yapan kişinin bu tutarı belirli bir süre içerisinde devlete bildirmesi gerekir, bu tutara TDS ödemesi denir. Devlet tahakkukları ve diğer tahakkuklara ilişkin TDS ödemelerinin son ödeme tarihi aşağıda verilmiştir:
Kesinti Ayı | TDS Ödemesinin Yapılması İçin Son Tarih |
Nisan | 7 Mayıs |
Mayıs | 7 Haziran |
Haziran | 7 Temmuz |
Temmuz | 7 Ağustos |
Ağustos | 7 Eylül |
Eylül | 7 Ekim |
Ekim | 7 Kasım |
Kasım | 7 Aralık |
Aralık | 7 Ocak |
Ocak | 7 Şubat |
Şubat | 7 Mart |
Mart | Devlet dışı kesintiler için 30 Nisan ve devlet kesintileri için 7 Nisan. |
- Üç Aylık Ödeme Seçeneği: Vergi mükelleflerinin ayrıca ödeme yapmalarına da izin verilebilir.
Değerlendirme Görevlisi tarafından izin verildiğinde üç ayda bir TDS ödemeleri yapılır. Ancak bu ancak Ortak Komiserin onayıyla yapılabilir. Üç ayda bir ödeme yapmak için son tarihler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran'da sona eren çeyrek için | 7 Temmuz |
30 Eylül'de sona eren çeyrek için | 7 Ekim |
31 Aralık'ta sona eren çeyrek için | 7 Ocak |
31 Mart'ta sona eren çeyrek için | 30 Nisan |
TDS Online'da Ödeme Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
PAN kartı, Form 26asm ve net bankacılık yoluyla TDS ödeme durumunuzu kontrol etmenin üç yolu vardır. Ödeme durumunu nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenelim.
Pan Kart ile TDS Durumunu Kontrol Etme Adımları
- E vergilerini ödemek için NSDL web sitesini açın
- Doğrulama kodunu girdikten sonra devam edin
- PAN ve TAN verilerini girin
- Mali yılı, çeyreği ve getiri türünü seçin
- “Git” seçeneğini seçtiğinizde TDS durumu burada görünecektir
Form 26AS Aracılığıyla TDS Ödeme Durumunu Kontrol Etme Adımları
- www.incometaxindiaefiling.gov.in/home adresini açın.
- Hesabınızı kaydedin veya kimlik bilgilerinizle giriş yapın
- 'Hesabım' sekmesi altında 'Form 26AS'yi Görüntüle'yi seçin
- 'Yıl'ı ve 'PDF formatını' seçin.
- Dosyayı indir
- Bu dosya şifre korumalı ise PAN kart numarasına göre Doğum Tarihi üzerinden erişim sağlanabilir.
Geç Ödeme ve İade Başvurusunun Cezası Var mı?
Evet, geç TDS ödemesi ve iade başvurusu için bir ceza uygulanacaktır. Gecikme durumunda, tutar üzerinden aylık %1 oranında kesinti yapılacaktır. Benzer şekilde geç ödeme durumunda tutar üzerinden aylık %1,5 oranında kesinti uygulanacaktır. Takip etmeniz gereken ayrıntılı yönergeler şunlardır:
- Gecikme Durumunda: TDS düşülüp devlete yatırılmaması durumunda faiz uygulanacaktır.
- @ Ayda %1 veya bunun bir kısmı
- TDS'nin ödeneceği tarihten itibaren TDS tutarında
- İade işleminin tamamlandığı tarihe kadar
- Geç Ödeme Durumunda: TDS'nin yatırılmaması durumunda faiz aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
- @ ayda %1,5 veya bunun bir kısmı
- Yatırılması beklenen tarihten itibaren TDS tutarı üzerinden
- TDS'nin yatırıldığı tarihe kadar.
Online TDS Ödemesi Yapmak İçin Hangi Yazılımı Kullanabilirsiniz?
TDS iadelerinizi hazırlamak ve dosyalamak ve TDS sertifikaları oluşturmak için kullanabileceğiniz farklı türde e-TDS yazılımı mevcuttur. Bununla birlikte, Form 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ, 27A/B, 16A, 16, 27D, 12BA, vb.'yi hızlı bir şekilde hazırlayabilir ve dosyalayabilirsiniz. Ayrıca Challan, TDS, Gelir Vergisi belgelerinizi vb. indirebilirsiniz. .
Buna ek olarak eTDS yazılımı, PAN ve challan ayrıntılarını doğrulamak, geç ödeme oranını hesaplamak, TDS iadelerinde düzeltmeler yapmak vb. konularda size yardımcı olabilir.
Bu amaç için değerlendirebileceğiniz en iyi eTDS Yazılımı:
- ClearTDS
- Zen E-TDS Yazılımı
- Webtel'in Web-e-TDS'si
- BilgisayarTDS
- Saral TDS Yazılımı
- WinTDS
TDS Ödeme Süresi Ne Kadardır?
- Kesinti yoluyla tahsil edilen TDS ödemesinin son tarihi bir sonraki ayın 7'sidir.
- TDS ödemesinin son tarihi, yalnızca Mart ayı (önceki Mali Yıl) için bir sonraki mali yılın 30 Nisan'ıdır.
- Hükümet dışı kuruluşlar, Challan'a (Hazine Challan) vergi yatıranların TDS ödeme zaman çizelgesine uygun olduğunu Hükümet değerlendirmeleriyle birlikte değerlendirir.
- TDS ödemesinin son tarihi, TDS ödemesini challan olmadan yapan devlet kesintileri için vergi tutarının kesildiği gündür.
- TDS ödemesinin son tarihi, her çeyreğin sonundan sonraki ayın 7'sidir. Değerlendirme Görevlisinin (AO) Ortak Komiserden ön onayı alması halinde, TDS ödemesinin son tarihi mali yılın son çeyreği için 30 Nisan'dır.
TDS'nin uygulanabilirliği
Kaynaktan Kesilen Vergi, kişinin maaş geliri ve aşağıdaki durumlardan elde edilen gelirler için geçerlidir:
- Kâr payı
- Menkul kıymetler ve tahviller
- Menkul kıymetler dışındaki faizler
- Komisyonculuk kazançları ve sigorta komisyonu
- Profesyonel hizmetler veya teknik hizmet sunma
- Belirli bir sürenin bitiminden önce veya çekilen tutarın belirtilen limitin üzerinde olması durumunda EPF'nin çekilmesi
- Bulmacalardan, at yarışlarından, piyangodan veya başka herhangi bir oyundan kazanılan paranın bedeli
- Yükleniciye, serbest çalışanlara veya alt yüklenicilere yapılan ödeme
- Taşınmaz malların devrinden elde edilen gelirler
Çözüm
Yazıyı inceledikten sonra TDS’nizi online olarak nasıl ödeyebileceğinizi anlamış olabilirsiniz. TDS'nizin başarıyla ödenmesini sağlamak için süreci uygun şekilde takip ettiğinizden emin olun.
Prosedürünüzü kolaylaştırmak için, doğrudan TDS'yi dosyalayıp ödeyebileceğiniz e-TDS dosyalama yazılımını da kullanabilirsiniz. Bunlardan herhangi birini seçmeden önce yazılım özelliklerini ve gereksinimlerini kontrol ettiğinizden emin olun.
TDS Ödemesine İlişkin SSS
TDS'yi çevrimiçi olarak nasıl ödeyebilirim?
NSDL'nin web sitesine gidin ve “TDS/TCS” altında “CHALLAN NO./ITNS 281”i seçin. Ödeme formunu gerekli ayrıntılarla doldurup göndermeniz yeterlidir; bankanızın net bankacılık sayfasına yönlendirileceksiniz. Açılan sayfada banka bilgilerinizi girin ve ödeme yapın, TDS'niz bundan sonra ödenecektir.
TDS durumumu çevrimiçi olarak nasıl kontrol edebilirim?
TDS durumu PAN Kartı aracılığıyla çevrimiçi olarak üç şekilde görüntülenebilir: TDSCPC, Gelir Vergisi e-dosyalama web sitesi ve net bankacılık. Tüm bunlar için ödemelerden TDS kesintisi yapan kişinin PAN bilgilerini ve kesintiyi yapan kişinin TAN'ını vermeniz gerekmektedir.
Çevrimiçi TDS ödemeleri yapmak için TAN zorunlu mudur?
Gelir Vergisi Kanunu 196'nın 203A maddesine göre, tüm TDS beyannameleri ve sertifikaları ile birlikte Vergi Kesintisi Hesap Numarasının (TAN) eklenmesi zorunludur.
Geç TDS ödemelerinin cezası nedir?
TDS'nin geç ödenmesi durumunda kişinin Bölüm 234E kapsamında bir ceza ödemesi gerekir. TDS ödenene kadar 200 INR tutarında ücret alınacaktır. Ceza tutarının TDS tutarından fazla olamayacağını unutmayın.
TDS hesap numaramı nasıl alabilirim?
Vergi Kesintisi Hesap Numarası (TAN), Hindistan Gelir Vergisi Dairesi tarafından verilecektir. TDS kesintisi yapan tüm bireylerin TAN numarasını alması gerekir.